Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVISÃO -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL DA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2022 |
REVISÃO -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL DA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
2.500,00 |
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24/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 607. |
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2.500,00 |
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24/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1074/2022, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER |
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50,00 |
03/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1074/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.450,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
21/02/2022 |
50,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,00 |
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