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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1307 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS. 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL 122 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS. 89,90
23/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 039.143.951. 89,90
05/05/2022 Pagamento de Empenho 1307/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,90
TOTAL 89,90 89,90 89,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.