Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DA APAE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 01/2022. |
66.000,00 |
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| 25/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 04/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 22/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 29/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 22/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 27/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 26/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 31/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 27/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
7.333,33 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 26/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 28/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 26/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,33 |
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| 31/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 27/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
7.333,33 |
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| 29/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,33 |
| 26/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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7.333,36 |
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| 31/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.333,36 |
| TOTAL |
66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.