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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 134 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 ELETRODOS AUTO ADESIVOS 0,27 540,00
50.00 EQUIPO MICROGOTAS 1,26 63,00
10.00 UMIDIFICADOR 12,60 126,00
100.00 ALCOOL GEL 70 % 01 LTRO 8,19 819,00
50.00 SONDA FOLEY Nº. 12 3,57 178,50
50.00 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 14 3,60 180,00
50.00 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 16 3,56 178,00
50.00 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 18 3,56 178,00
2.00 OXIMERO INFANTIL 93,45 186,90
2.00 AMBU ADULTO 168,00 336,00
80.00 FITAS HGT, CAIXA COM 50 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 16/2022. 23,76 1.900,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 ELETRODOS AUTO ADESIVOS EQUIPO MICROGOTAS UMIDIFICADOR ALCOOL GEL 70 % 01 LTRO SONDA FOLEY Nº. 12 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 14 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 16 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 18 OXIMERO INFANTIL AMBU ADULTO FITAS HGT, CAIXA COM 50 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 16/2022. 4.686,20
21/01/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 90902. 4.352,30
27/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.352,30
03/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 91694. 186,90
08/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 186,90
05/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF 1/95034. 42,84
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,84
27/12/2022 despeas não efetivada -104,16
TOTAL 4.582,04 4.582,04 4.582,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.