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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
72.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML - 4,47 321,86
80.00 SORO FISIOLÓGICO 250ml - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 5,25 419,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML - SORO FISIOLÓGICO 250ml - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 741,44
25/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/92609. 741,44
25/02/2022 LIQUIDAÇÃO COM DATA SUPERIOR -741,44
04/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/92609 741,44
08/03/2022 Pagamento de Empenho 1353/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 741,44
TOTAL 741,44 741,44 741,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.