Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1406 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1050.00 |
TIJOLOS MACIÇOS - |
0,65 |
682,50 |
4.00 |
CIMENTO - |
40,00 |
160,00 |
4.00 |
CAL HIDRATADA - |
18,00 |
72,00 |
1.00 |
AREIÃO - |
210,00 |
210,00 |
3.00 |
CIMENTO - |
40,00 |
120,00 |
15.00 |
LONA - |
8,00 |
120,00 |
1.00 |
FECHADURA - |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
ARAME RECOZIDO - |
30,00 |
30,00 |
1.50 |
AREIA - |
170,00 |
255,00 |
500.00 |
TIJOLOS MACIÇOS - |
0,65 |
325,00 |
5.00 |
CAL HIDRATADA - |
18,00 |
90,00 |
12.00 |
TELA EQ92 - |
159,00 |
1.908,00 |
2.00 |
CANALETA 20X12 - |
18,00 |
36,00 |
23.50 |
FIO CABO - |
3,20 |
75,20 |
10.00 |
PARAFUSO 5X80 - |
0,50 |
5,00 |
10.00 |
PARAFUSO 3,5X30 - |
0,20 |
2,00 |
4.00 |
MODULO TOMADA - |
8,00 |
32,00 |
2.00 |
CAIXA DE SOBREPOR - |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
MODULO CEGO - |
4,00 |
8,00 |
20.00 |
CIMENTO - |
40,00 |
800,00 |
5.00 |
AREIÃO - |
210,00 |
1.050,00 |
5.00 |
BRITA - |
135,00 |
675,00 |
15.00 |
CIMENTO - |
40,00 |
600,00 |
4.00 |
AREIÃO - |
210,00 |
840,00 |
1.00 |
GRAMPO KG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE MURO NO ACESSO DOS FUNDOS DA UBS MUNICIPAL. |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
TIJOLOS MACIÇOS - CIMENTO - CAL HIDRATADA - AREIÃO - CIMENTO - LONA - FECHADURA - ARAME RECOZIDO - AREIA - TIJOLOS MACIÇOS - CAL HIDRATADA - TELA EQ92 - CANALETA 20X12 - FIO CABO - PARAFUSO 5X80 - PARAFUSO 3,5X30 - MODULO TOMADA - CAIXA DE SOBREPOR - MODULO CEGO - CIMENTO - AREIÃO - BRITA - CIMENTO - AREIÃO - GRAMPO KG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE MURO NO ACESSO DOS FUNDOS DA UBS MUNICIPAL. |
8.192,70 |
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03/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/502; 1/501; 1/500; 1/499; 1/496; 1/503; 1/494; 1/488; 1/497; 1/498. |
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8.192,70 |
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31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1406/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.192,70 |
TOTAL |
8.192,70 |
8.192,70 |
8.192,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.