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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CETOPROFENO 50MG IM 1,30 130,00
500.00 CETOPROFENO 100MG EV 3,97 1.982,50
50.00 HIDROCORTIZONA 100MG 2,96 148,20
300.00 CEFTRIAXONA 500MG IM 10,10 3.030,00
30.00 COLÍRIO ANESTÉSICO 15ML 10,65 319,41
50.00 HALOPERIDOL 5 MG INJETÁVEL 1,55 77,50
50.00 HALDOL DECANOATO INJETÁVEL 7,90 395,00
300.00 TRAMAL 100MG 1,28 384,00
200.00 TRAMAL 50MG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 08/2022. 1,15 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 CETOPROFENO 50MG IM CETOPROFENO 100MG EV HIDROCORTIZONA 100MG CEFTRIAXONA 500MG IM COLÍRIO ANESTÉSICO 15ML HALOPERIDOL 5 MG INJETÁVEL HALDOL DECANOATO INJETÁVEL TRAMAL 100MG TRAMAL 50MG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 08/2022. 6.696,61
10/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 17791. 6.296,81
17/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.296,81
05/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° Conforme Nota Fiscal Nº 1/18288. 384,00
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
01/08/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -15,80
TOTAL 6.680,81 6.680,81 6.680,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.