Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
ATADURA ELASTICA 12 CM |
1,30 |
1.300,00 |
200.00 |
ATADURA ELASTICA 20 CM |
2,15 |
430,00 |
5.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO |
28,80 |
144,00 |
100.00 |
ABOCATH Nº. 28 |
0,88 |
88,00 |
200.00 |
BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML |
4,87 |
974,00 |
10.00 |
SONDA DE ASPIRAÇAO |
0,61 |
6,10 |
2.00 |
CINTO TIRANTE INFANTIL |
70,00 |
140,00 |
5.00 |
ESFIGMOMANOMETRO BRACO ALGODAO METAL ADULTO VELCRO |
77,00 |
385,00 |
100.00 |
COMPRESSAS OPERATORIAS 45 X 50 |
1,16 |
116,00 |
40.00 |
TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO |
8,00 |
320,00 |
20.00 |
SONDA VESICAL FOLEY Nº. 10 |
4,20 |
84,00 |
20.00 |
SONDA VESICAL FOLEY Nº. 20 |
3,58 |
71,60 |
100.00 |
ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO |
0,70 |
70,00 |
5.00 |
ESTETOSCOPIO |
18,00 |
90,00 |
5.00 |
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL |
50,00 |
250,00 |
50.00 |
LUVA SEM TALCO P, CAIXA COM 100 UNIDADES |
30,95 |
1.547,50 |
50.00 |
LUVA SEM TALCO G, CAIXA COM 100 UNIDADES |
30,95 |
1.547,50 |
50.00 |
LAMINA DE BISTURI Nº. 10 |
0,35 |
17,50 |
50.00 |
LAMINA DE BISTURI Nº. 11 |
0,35 |
17,50 |
50.00 |
LAMINA DE BISTURI Nº. 12 |
0,35 |
17,50 |
200.00 |
SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 15/2022. |
24,94 |
4.988,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2022 |
ATADURA ELASTICA 12 CM ATADURA ELASTICA 20 CM PAPEL GRAU CIRURGICO ABOCATH Nº. 28 BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML SONDA DE ASPIRAÇAO CINTO TIRANTE INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO BRACO ALGODAO METAL ADULTO VELCRO COMPRESSAS OPERATORIAS 45 X 50 TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO SONDA VESICAL FOLEY Nº. 10 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 20 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO ESTETOSCOPIO EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL LUVA SEM TALCO P, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA SEM TALCO G, CAIXA COM 100 UNIDADES LAMINA DE BISTURI Nº. 10 LAMINA DE BISTURI Nº. 11 LAMINA DE BISTURI Nº. 12 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 15/2022. |
12.604,20 |
|
|
10/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 25953. |
|
7.262,58 |
|
15/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.262,58 |
28/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 26216. |
|
5.063,42 |
|
06/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.063,42 |
29/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/27567. |
|
278,20 |
|
01/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
278,20 |
TOTAL |
12.604,20 |
12.604,20 |
12.604,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.