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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 144 Data de lançamento: 06/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 ATADURA ELASTICA 12 CM 1,30 1.300,00
200.00 ATADURA ELASTICA 20 CM 2,15 430,00
5.00 PAPEL GRAU CIRURGICO 28,80 144,00
100.00 ABOCATH Nº. 28 0,88 88,00
200.00 BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML 4,87 974,00
10.00 SONDA DE ASPIRAÇAO 0,61 6,10
2.00 CINTO TIRANTE INFANTIL 70,00 140,00
5.00 ESFIGMOMANOMETRO BRACO ALGODAO METAL ADULTO VELCRO 77,00 385,00
100.00 COMPRESSAS OPERATORIAS 45 X 50 1,16 116,00
40.00 TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO 8,00 320,00
20.00 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 10 4,20 84,00
20.00 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 20 3,58 71,60
100.00 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO 0,70 70,00
5.00 ESTETOSCOPIO 18,00 90,00
5.00 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL 50,00 250,00
50.00 LUVA SEM TALCO P, CAIXA COM 100 UNIDADES 30,95 1.547,50
50.00 LUVA SEM TALCO G, CAIXA COM 100 UNIDADES 30,95 1.547,50
50.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 10 0,35 17,50
50.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 11 0,35 17,50
50.00 LAMINA DE BISTURI Nº. 12 0,35 17,50
200.00 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 15/2022. 24,94 4.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2022 ATADURA ELASTICA 12 CM ATADURA ELASTICA 20 CM PAPEL GRAU CIRURGICO ABOCATH Nº. 28 BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML SONDA DE ASPIRAÇAO CINTO TIRANTE INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO BRACO ALGODAO METAL ADULTO VELCRO COMPRESSAS OPERATORIAS 45 X 50 TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO SONDA VESICAL FOLEY Nº. 10 SONDA VESICAL FOLEY Nº. 20 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO ESTETOSCOPIO EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL LUVA SEM TALCO P, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA SEM TALCO G, CAIXA COM 100 UNIDADES LAMINA DE BISTURI Nº. 10 LAMINA DE BISTURI Nº. 11 LAMINA DE BISTURI Nº. 12 SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LITROS. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CENTRO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 15/2022. 12.604,20
10/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 25953. 7.262,58
15/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.262,58
28/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 26216. 5.063,42
06/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.063,42
29/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/27567. 278,20
01/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278,20
TOTAL 12.604,20 12.604,20 12.604,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.