Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO - | 220,00 | 440,00 |
6.00 | PARAFUSO SUPORTE COXIM CAIXA C/ POLCA - | 10,00 | 60,00 |
1.00 | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA - | 210,00 | 210,00 |
2.00 | RETENTOR DA RODA TRASEIRA - | 95,00 | 190,00 |
2.00 | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA - | 45,00 | 90,00 |
1.00 | KIT ARUELA TRAVA DIANTEIRA L/D - | 55,00 | 55,00 |
2.00 | TRAVA ARANHA CARCACA CUBO - | 20,00 | 40,00 |
1.00 | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - | 195,00 | 195,00 |
2.00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO - | 190,00 | 380,00 |
2.00 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - | 220,00 | 440,00 |
1.50 | ÓLEO DIFERENCIAL - | 30,00 | 45,00 |
1.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO L/D - | 390,00 | 390,00 |
1.00 | LIQUIDO DE FREIO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCAS E REPAROS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 30,00 | 30,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/03/2022 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO - PARAFUSO SUPORTE COXIM CAIXA C/ POLCA - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA - RETENTOR DA RODA TRASEIRA - RETENTOR DA RODA DIANTEIRA - KIT ARUELA TRAVA DIANTEIRA L/D - TRAVA ARANHA CARCACA CUBO - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - ÓLEO DIFERENCIAL - DISCO DE FREIO DIANTEIRO L/D - LIQUIDO DE FREIO - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCAS E REPAROS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.565,00 | ||
10/03/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/859 | 2.565,00 | ||
05/04/2022 | Pagamento de Empenho 1557/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.565,00 | ||
TOTAL | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |