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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1566 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FACA - 7,09 70,90
2.00 COPOS DE VIDRO, 6 UNIDADES - 17,99 35,98
10.00 PRATO - 7,59 75,90
3.00 POTE PLÁSTICO - 15,29 45,87
1.00 POTE PLÁSTICO - 9,99 9,99
1.00 POTE PLÁSTICO - 15,99 15,99
2.00 BANDEJA TRAVESSA PARA ALIMENTOS - 38,99 77,98
2.00 BALDE - 48,99 97,98
2.00 CAIXA PLASTICA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO CRAS. 7,99 15,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 FACA - COPOS DE VIDRO, 6 UNIDADES - PRATO - POTE PLÁSTICO - POTE PLÁSTICO - POTE PLÁSTICO - BANDEJA TRAVESSA PARA ALIMENTOS - BALDE - CAIXA PLASTICA - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO CRAS. 446,57
11/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLINI, CFE NF Nº 1/105249. 446,57
05/04/2022 Pagamento de Empenho 1566/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 446,57
TOTAL 446,57 446,57 446,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.