Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
QUADRO BRANCO 1,5X1,02 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(CENTRO). |
244,33 |
244,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2022 |
QUADRO BRANCO 1,5X1,02 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(CENTRO). |
244,33 |
|
|
18/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 2/55079 |
|
244,33 |
|
05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1581/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
244,33 |
TOTAL |
244,33 |
244,33 |
244,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.