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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 16 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO MUNICÍPIO, SUPORTE TÉCNICO PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAMPOSBORGES.RS.GOV.BR, CONTRATO N° 154/2017. 469,07 4.690,70
10.00 REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE NA REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAMPOSBORGES.RS.GOV.BR, CONTRATO N° 154/2017. 413,47 4.134,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DO MUNICÍPIO, SUPORTE TÉCNICO PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS DISPOSTOS NA REDE MUNDIAL INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAMPOSBORGES.RS.GOV.BR, CONTRATO N° 154/2017. REF. 5° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE NA REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAMPOSBORGES.RS.GOV.BR, CONTRATO N° 154/2017. 8.825,40
08/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 617. 882,54
17/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
16/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/635. 882,50
29/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,50
12/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/651. 882,54
20/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
06/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/669 882,54
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
09/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/684 882,54
13/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
04/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 701. 882,54
08/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
17/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/718. 882,54
19/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
06/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/743. 882,54
09/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
05/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/760. 882,54
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
03/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/783. 882,58
03/11/2022 AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO -0,04
07/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 882,54
08/11/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -0,04
TOTAL 8.825,36 8.825,36 8.825,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.