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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1640 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LIXA MADEIRA - 10,00 30,00
1.00 PINCEL - 9,90 9,90
2.00 PINCEL - 17,90 35,80
2.00 SOLVENTE - 20,00 40,00
1.00 FUNDO PARA MADEIRA - 75,00 75,00
1.00 TINTA - 98,00 98,00
1.00 CHAVE DE FENDA - 18,00 18,00
1.00 CHAVE PHILIPS - 18,00 18,00
1.00 CHAVE PHILIPS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE DO CENTRO). 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 LIXA MADEIRA - PINCEL - PINCEL - SOLVENTE - FUNDO PARA MADEIRA - TINTA - CHAVE DE FENDA - CHAVE PHILIPS - CHAVE PHILIPS - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE DO CENTRO). 347,70
28/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/514. 347,70
08/04/2022 Pagamento de Empenho 1640/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 347,70
TOTAL 347,70 347,70 347,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.