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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DO CRAS, CONTRATO N° 59/2022. 109,90 2.198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 GÁS P 13. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DO CRAS, CONTRATO N° 59/2022. 2.198,00
28/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8507. 439,60
06/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 439,60
06/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8869 439,60
11/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8885 329,70
20/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8917. 659,40
21/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,70
21/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 439,60
26/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,40
07/11/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF N° 9250. 329,70
21/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,70
TOTAL 2.198,00 2.198,00 2.198,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.