Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE COLA POXIPOL PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE. |
19,41 |
19,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2022 |
COLA -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE COLA POXIPOL PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRTURA E MEIO AMBIENTE. |
19,41 |
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30/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF. Nº 1/250541 |
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19,41 |
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06/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1689/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19,41 |
TOTAL |
19,41 |
19,41 |
19,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.