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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTRATO N° 99/2017. 3.472,08 20.832,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONTRATO N° 99/2017. 20.832,48
02/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 19949. 3.472,08
08/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.472,08
24/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 20383. 4.372,08
03/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.372,08
02/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 21/21263. 12.988,32
02/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 21/21263 3.472,08
02/05/2022 AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO -12.988,32
05/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.472,08
27/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 21777. 3.472,08
15/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.472,08
04/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 22147. 3.472,08
07/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/406 2.572,08
08/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.472,08
20/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.572,08
TOTAL 20.832,48 20.832,48 20.832,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.