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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JURECI TEREZINHA GOULARTE BLANK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1705 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 BERGAMOTA POKAN, GRAU DE MATURAÇÃO MEDIO, SÃ E LIMPA. 5,74 459,20
250.00 BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. 32,50 8.125,00
250.00 BOLACHA CASEIRA MILHO, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N° 63/2022. 32,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 BERGAMOTA POKAN, GRAU DE MATURAÇÃO MEDIO, SÃ E LIMPA. BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. BOLACHA CASEIRA MILHO, LIVRE DE LARVAS, NOVA, DE BOA QUALIDADE, COR PARDA E UNIFORME. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO N° 63/2022. 16.584,20
02/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 212/185362 1.225,50
02/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 212/185361. 1.483,50
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.483,50
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.225,50
04/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 185367. 2.164,60
04/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 185366. 2.551,60
18/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.551,60
18/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1705/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.164,60
28/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA. -9.159,00
TOTAL 7.425,20 7.425,20 7.425,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.