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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1729 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020. 3.891,50 3.891,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR ESPAÇO RADIOFONICO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM AUDIENCIA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2020. 3.891,50
18/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16154. 232,38
31/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232,38
20/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 16287. 1.518,40
26/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.518,40
10/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº U/016373 1.174,60
13/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.174,60
28/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA. -966,12
TOTAL 2.925,38 2.925,38 2.925,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.