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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONARDO SOTTILI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAPEL HIGIENICO 300 M PREMIUM - 300 M PREMIUM 80,00 320,00
4.00 PAPEL TOALHA BOBINA 200 M CLARA , C/ 6ROLOS - 200 M CLARA , C/ 6ROLOS 130,00 520,00
10.00 PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER PCT. C/ 1000 FOLHAS - PCT. C/ 1000 FOLHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 17,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 PAPEL HIGIENICO 300 M PREMIUM - 300 M PREMIUM PAPEL TOALHA BOBINA 200 M CLARA , C/ 6ROLOS - 200 M CLARA , C/ 6ROLOS PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER PCT. C/ 1000 FOLHAS - PCT. C/ 1000 FOLHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.010,00
28/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/001103. 1.010,00
30/03/2022 Pagamento de Empenho 1753/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.