Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
LONA PRETA 6X100X60KG (GRÁTIS 10M) MAXILO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
12,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2022 |
LONA PRETA 6X100X60KG (GRÁTIS 10M) MAXILO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
252,00 |
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10/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LILIAN SCHEIBLER, CFE NF Nº 423. |
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252,00 |
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01/02/2022 |
Pagamento de Empenho 187/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,00 |
TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.