Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
10/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1040.10 |
ACIDO FOLICO 5 MG - |
0,04 |
41,50 |
360.00 |
METILDOPA 500 MG - |
0,63 |
226,80 |
10200.00 |
ATENOLOL 50 MG - |
0,06 |
601,80 |
3000.00 |
DOXASOZINA 2 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,09 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2022 |
ACIDO FOLICO 5 MG - METILDOPA 500 MG - ATENOLOL 50 MG - DOXASOZINA 2 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1.137,10 |
|
|
10/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 52629. |
|
1.137,10 |
|
24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 193/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.137,10 |
TOTAL |
1.137,10 |
1.137,10 |
1.137,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.