Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2250 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADOÇANTE LIQUIDO - |
7,49 |
7,49 |
1.00 |
BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER - ISABELA CREAM CRACKER |
7,49 |
7,49 |
1.00 |
BOLACHA ISABELA KUKI 400G - ISABELA KUKI 400G |
8,29 |
8,29 |
1.00 |
BOLACHA ISABELA CRISTAL 450G - ISABELA CRISTAL 450G |
8,59 |
8,59 |
1.00 |
BOLACHA ORQUIDEA AGUA E SAL - ORQUIDEA AGUA E SAL |
6,79 |
6,79 |
3.00 |
COPO TERMICO COPOBRAS - TERMICO COPOBRAS |
7,29 |
21,87 |
4.00 |
CHA CHILENO MAÇA/CANELA - CHILENO MAÇA/CANELA |
4,19 |
16,76 |
2.00 |
GUARDANAPO DE PAPEL - |
2,79 |
5,58 |
2.00 |
BANDEJA LAMINADA - LAMINADA |
5,59 |
11,18 |
4.00 |
BANDEJA LAMINADA - LAMINADA |
4,79 |
19,16 |
1.00 |
AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG - ALTO ALEGRE 5KG |
23,99 |
23,99 |
3.00 |
GUARDANAPO DE PAPEL -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2,59 |
7,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
ADOÇANTE LIQUIDO - BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER - ISABELA CREAM CRACKER BOLACHA ISABELA KUKI 400G - ISABELA KUKI 400G BOLACHA ISABELA CRISTAL 450G - ISABELA CRISTAL 450G BOLACHA ORQUIDEA AGUA E SAL - ORQUIDEA AGUA E SAL COPO TERMICO COPOBRAS - TERMICO COPOBRAS CHA CHILENO MAÇA/CANELA - CHILENO MAÇA/CANELA GUARDANAPO DE PAPEL - BANDEJA LAMINADA - LAMINADA BANDEJA LAMINADA - LAMINADA AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG - ALTO ALEGRE 5KG GUARDANAPO DE PAPEL -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
144,96 |
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12/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/107286 |
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144,96 |
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25/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2250/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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144,96 |
TOTAL |
144,96 |
144,96 |
144,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.