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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADOÇANTE LIQUIDO - 7,49 7,49
1.00 BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER - ISABELA CREAM CRACKER 7,49 7,49
1.00 BOLACHA ISABELA KUKI 400G - ISABELA KUKI 400G 8,29 8,29
1.00 BOLACHA ISABELA CRISTAL 450G - ISABELA CRISTAL 450G 8,59 8,59
1.00 BOLACHA ORQUIDEA AGUA E SAL - ORQUIDEA AGUA E SAL 6,79 6,79
3.00 COPO TERMICO COPOBRAS - TERMICO COPOBRAS 7,29 21,87
4.00 CHA CHILENO MAÇA/CANELA - CHILENO MAÇA/CANELA 4,19 16,76
2.00 GUARDANAPO DE PAPEL - 2,79 5,58
2.00 BANDEJA LAMINADA - LAMINADA 5,59 11,18
4.00 BANDEJA LAMINADA - LAMINADA 4,79 19,16
1.00 AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG - ALTO ALEGRE 5KG 23,99 23,99
3.00 GUARDANAPO DE PAPEL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 2,59 7,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 ADOÇANTE LIQUIDO - BOLACHA ISABELA CREAM CRACKER - ISABELA CREAM CRACKER BOLACHA ISABELA KUKI 400G - ISABELA KUKI 400G BOLACHA ISABELA CRISTAL 450G - ISABELA CRISTAL 450G BOLACHA ORQUIDEA AGUA E SAL - ORQUIDEA AGUA E SAL COPO TERMICO COPOBRAS - TERMICO COPOBRAS CHA CHILENO MAÇA/CANELA - CHILENO MAÇA/CANELA GUARDANAPO DE PAPEL - BANDEJA LAMINADA - LAMINADA BANDEJA LAMINADA - LAMINADA AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG - ALTO ALEGRE 5KG GUARDANAPO DE PAPEL - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SEMANA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 144,96
12/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/107286 144,96
25/04/2022 Pagamento de Empenho 2250/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 144,96
TOTAL 144,96 144,96 144,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.