Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FESP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PPCI DA DA CAPELA VELATÓRIA. |
350,45 |
350,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2022 |
REF. PPCI DA DA CAPELA VELATÓRIA. |
350,45 |
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06/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 01641271. |
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350,45 |
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12/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2316/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,45 |
TOTAL |
350,45 |
350,45 |
350,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.