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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LIXA - 0,35 1,75
1.00 ALGODÃO EM ROLO 500 G - 5,99 5,99
1.00 REMOVEDOR DE ESMALTE - 4,79 4,79
4.00 CORTADOR DE UNHA - 5,39 21,56
4.00 ALICATE UNIVERSAL - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO GRUPO DE MENINAS DO SCFV NO CRAS DE SEXTA-FEIRA. 18,79 75,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 LIXA - ALGODÃO EM ROLO 500 G - REMOVEDOR DE ESMALTE - CORTADOR DE UNHA - ALICATE UNIVERSAL - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO GRUPO DE MENINAS DO SCFV NO CRAS DE SEXTA-FEIRA. 109,25
07/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 3/135885. 109,25
27/04/2022 Pagamento de Empenho 2318/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109,25
TOTAL 109,25 109,25 109,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.