Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2323 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
SERVIÇO DE LAVAGEM -
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
45,00 |
|
|
07/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/318. |
|
45,00 |
|
07/04/2022 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2323/2022, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
|
0,90 |
26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2323/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
44,10 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
07/04/2022 |
0,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,90 |
|
|