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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2344 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GARRAFA TERMICA INVICTA - TERMICA INVICTA 128,99 128,99
3.00 BOLACHA DIANA CREAM CRACKER - DIANA CREAM CRACKER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE BAIRRO OPERÁRIA). 4,69 14,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 GARRAFA TERMICA INVICTA - TERMICA INVICTA BOLACHA DIANA CREAM CRACKER - DIANA CREAM CRACKER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE BAIRRO OPERÁRIA). 143,06
20/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 4/136247 143,06
25/04/2022 Pagamento de Empenho 2344/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 143,06
TOTAL 143,06 143,06 143,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.