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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA DE DESCARGA ALUMASA - ALUMASA 49,00 49,00
1.00 Cola Silicone - 10,00 10,00
1.00 ARGAMASSA - 36,00 36,00
1.00 FECHADURA - 52,00 52,00
1.00 VALVULA P/ PIA - P/ PIA 18,00 18,00
8.00 CIMENTO VOTORAN - VOTORAN 40,00 320,00
0.50 AREIÃO - 190,00 95,00
1.00 ALICATE DE CORTE - 28,00 28,00
1.00 ALICATE DE CORTE MINI PRO BICO MEIA-CANA - MINI PRO BICO MEIA-CANA 21,00 21,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL - 18,50 18,50
1.00 CAP - 5,00 5,00
2.00 CAP 1/2(30) - 1/2(30) 2,50 5,00
1.00 LÂMINA SERRA - 10,00 10,00
40.00 CABO PP 2X2,5 MM - 9,50 380,00
1.00 PINO MACHO - 7,00 7,00
1.00 PINO FEMEA - 7,00 7,00
1.00 COLA PVC - 5,00 5,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 - 6,00 6,00
1.00 LÂMINA SERRA - 10,00 10,00
1.00 VEDA ROSCA - 8,00 8,00
1.00 Te PVC soldavel 25mm - 3,00 3,00
24.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X 500 - 4,8X 500 0,70 16,80
1.00 VARAL DE CHÃO C/ ABAS - DE CHÃO C/ ABAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA UBS (UNIDADE DO CENTRO). 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 CAIXA DE DESCARGA ALUMASA - ALUMASA Cola Silicone - ARGAMASSA - FECHADURA - VALVULA P/ PIA - P/ PIA CIMENTO VOTORAN - VOTORAN AREIÃO - ALICATE DE CORTE - ALICATE DE CORTE MINI PRO BICO MEIA-CANA - MINI PRO BICO MEIA-CANA ENGATE FLEXIVEL - CAP - CAP 1/2(30) - 1/2(30) LÂMINA SERRA - CABO PP 2X2,5 MM - PINO MACHO - PINO FEMEA - COLA PVC - TORNEIRA JARDIM 1/2 - LÂMINA SERRA - VEDA ROSCA - Te PVC soldavel 25mm - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X 500 - 4,8X 500 VARAL DE CHÃO C/ ABAS - DE CHÃO C/ ABAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA UBS (UNIDADE DO CENTRO). 1.208,30
20/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/538; 1/536; 1/539; 1/540; 1/541; 1/542; 1/537 1.208,30
27/04/2022 Pagamento de Empenho 2354/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.208,30
TOTAL 1.208,30 1.208,30 1.208,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.