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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERDE ESCURO - VERDE ESCURO 3,50 35,00
10.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES AMARELO MAKE - AMARELO MAKE 3,50 35,00
10.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERMELHO - VERMELHO 3,50 35,00
15.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES BRANCO - BRANCO 3,50 52,50
10.00 BOLA DE BORRACHA N20 - DE BORRACHA N20 23,00 230,00
50.00 TNT 1,40 BRANCO - 1,40 BRANCO 4,00 200,00
50.00 TNT 1,40M 40G VERDE BILHAR - 1,40M 40G VERDE BILHAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÕES ALUSIVAS AOS 34 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO E PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. 4,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERDE ESCURO - VERDE ESCURO E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES AMARELO MAKE - AMARELO MAKE E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERMELHO - VERMELHO E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES BRANCO - BRANCO BOLA DE BORRACHA N20 - DE BORRACHA N20 TNT 1,40 BRANCO - 1,40 BRANCO TNT 1,40M 40G VERDE BILHAR - 1,40M 40G VERDE BILHAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÕES ALUSIVAS AOS 34 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO E PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. 787,50
08/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/123 787,50
26/04/2022 Pagamento de Empenho 2367/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 787,50
TOTAL 787,50 787,50 787,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.