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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2368 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA ANTI PÂNICO - ANTI PÂNICO 1.124,00 2.248,00
1.00 EXTINTOR ABC 6KG PO VALIDADE 1 ANO - ABC 6KG PO VALIDADE 1 ANO 177,50 177,50
2.00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS 2 FARÓIS SEGURIMAX - DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS 2 FARÓIS SEGURIMAX 219,14 438,28
2.00 SUPORTE PARA EXTINTOR 4 A 6KG - PARA EXTINTOR 4 A 6KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. 92,75 185,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 BARRA ANTI PÂNICO - ANTI PÂNICO EXTINTOR ABC 6KG PO VALIDADE 1 ANO - ABC 6KG PO VALIDADE 1 ANO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS 2 FARÓIS SEGURIMAX - DE EMERGÊNCIA LED 400 LUMENS 2 FARÓIS SEGURIMAX SUPORTE PARA EXTINTOR 4 A 6KG - PARA EXTINTOR 4 A 6KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. 3.049,28
08/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/26. 3.049,28
20/04/2022 Pagamento de Empenho 2368/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.049,28
20/04/2022 Empenhado em duplicidade. -3.049,28
20/04/2022 EMPENHADO EM DUPLICIDADE. -3.049,28
20/04/2022 EMPENHADO EM DUPLICIDADE. -3.049,28
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.