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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2460 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.01 ÓLEO DIESEL ADITIVADO - ADITIVADO 6,59 131,76
20.01 ÓLEO DIESEL ADITIVADO - ADITIVADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NO GERADOR DA SMSAS. 6,59 131,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 ÓLEO DIESEL ADITIVADO - ADITIVADO ÓLEO DIESEL ADITIVADO - ADITIVADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ADITIVADO PARA USO NO GERADOR DA SMSAS. 263,55
14/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/123216. 263,55
06/05/2022 Pagamento de Empenho 2460/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 263,55
TOTAL 263,55 263,55 263,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.