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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ATROPINA 0,5MG 1,72 51,60
200.00 PROMETAZINA 50MG/2ML 3,90 780,00
200.00 CEFTRIAXONA 1GR EV 6,22 1.244,00
300.00 BUSCOPAN COMPOSTO INJETÁVEL 10,80 3.240,00
100.00 TRANSAMIN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS UBSs E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2022. 9,03 903,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 ATROPINA 0,5MG PROMETAZINA 50MG/2ML CEFTRIAXONA 1GR EV BUSCOPAN COMPOSTO INJETÁVEL TRANSAMIN INJETÁVEL. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NAS UBSs E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 99/2022. 6.218,60
26/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 1/94870. 2.024,00
27/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 1/94960. 3.240,00
03/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.240,00
03/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.024,00
18/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE DANFE Nº 1/95799. 903,00
20/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 903,00
27/12/2022 despesas não efetivadas -51,60
TOTAL 6.167,00 6.167,00 6.167,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.