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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2485 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFRIGERANTE 10,79 10,79
3.88 CARNE BOVINA 39,83 154,54
14.19 PAO CACETINHO 0,75 10,64
1.00 SAL GROSSO TEMPERADO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. mun. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 5,79 5,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO SAL GROSSO TEMPERADO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. mun. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 181,76
18/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040087363 181,76
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2485/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 181,76
TOTAL 181,76 181,76 181,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.