Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2491 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TONNER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA UBS ( UNIDADE CENTRAL DO MUNICÍPIO). |
163,90 |
491,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2022 |
TONNER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA UBS ( UNIDADE CENTRAL DO MUNICÍPIO). |
491,70 |
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20/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040092045 |
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491,70 |
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29/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2491/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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491,70 |
TOTAL |
491,70 |
491,70 |
491,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.