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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUACEL ADESIVO 10X10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO 69,90 349,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 AQUACEL ADESIVO 10X10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO 349,50
22/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/012818. 349,50
02/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/013818 349,50
02/05/2022 AJUSTE NO Nº DA NOTA FISCAL -349,50
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2498/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 349,50
TOTAL 349,50 349,50 349,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.