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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2566 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CIMENTO 40,00 40,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 16,50 16,50
1.00 ENGATE RAPIDO 24,00 24,00
2.00 JOELHO 3,50 7,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 8,00 8,00
1.00 TORNEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DA CASA VELATORIA DO MUNICIPIO. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 CIMENTO ENGATE FLEXIVEL ENGATE RAPIDO JOELHO FITA VEDA ROSCA TORNEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DA CASA VELATORIA DO MUNICIPIO. 110,50
25/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE DANFE Nº 1/553; 1/561. 110,50
10/05/2022 Pagamento de Empenho 2566/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,50
TOTAL 110,50 110,50 110,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.