Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 110/2022. |
1,31 |
3.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 110/2022. |
3.930,00 |
|
|
11/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/133 |
|
3.930,00 |
|
18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2601/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.930,00 |
TOTAL |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.