Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 20/2022. |
5,06 |
20.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO DOS MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 20/2022. |
20.240,00 |
|
|
26/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 13130. |
|
20.240,00 |
|
07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 261/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
20.240,00 |
TOTAL |
20.240,00 |
20.240,00 |
20.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.