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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto ferias mes 04/2022 0,00 355,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto ferias mes 04/2022 355,52
26/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. PATRONAL 04/2022. 355,52
04/05/2022 Pagamento de Empenho 2795/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,52
TOTAL 355,52 355,52 355,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.