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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2806 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: DEFESA CIVIL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1116.00 SABONETE 150 G. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, EM CARATER DE URGENCIA, COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONTRATO N° 111/2022. 3,65 4.073,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 SABONETE 150 G. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, EM CARATER DE URGENCIA, COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONTRATO N° 111/2022. 4.073,40
20/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/040678533 4.073,40
27/05/2022 Pagamento de Empenho 2806/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.073,40
TOTAL 4.073,40 4.073,40 4.073,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.