3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
DULOXETINA 30 MG
1,84
221,32
30.00
SOMALGIN CARDIO 81 MG
0,38
11,43
30.00
PREGABALINA 75 MG
3,26
97,93
30.00
ROSUVASTATINA 20 MG
4,98
149,40
30.00
FUROSEMIDA 40 MG
0,62
18,45
25.00
ACICLOVIR 200 MG
2,46
61,56
60.00
IMUNE POLIVITAMINICO
0,67
39,99
30.00
MIDAZOLAM 15 MG
2,31
69,29
30.00
ARTROLIVE CAPS
3,30
98,91
90.00
PROPAFENONA 300 MG
1,19
106,71
20.00
TRAMADOL 50 MG
3,20
63,90
30.00
QUETIAPINA 25 MG
2,07
62,21
20.00
SOMINEX
1,52
30,38
30.00
DOXASOZINA 2 MG
1,05
31,50
30.00
ESCITALOPRAM 10 MG
2,22
66,60
30.00
TRIMEBOTINA 200 MG
2,39
71,69
1.00
CLOBETASOL POMADA
23,72
23,72
1.00
MUPIROCINA POMADA
43,16
43,16
30.00
AMITRIPTILINA 25 MG
0,58
17,24
30.00
QUETIAPINA 100 MG
3,67
110,16
40.00
ESZOPICLONA 3MG (PRYSMA)
3,46
138,51
20.00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
0,54
10,80
30.00
NOVANLODIPINO 2,5 MG
2,08
62,33
30.00
CANDESARTANA 32 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
2,31
69,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2022
DULOXETINA 30 MG SOMALGIN CARDIO 81 MG PREGABALINA 75 MG ROSUVASTATINA 20 MG FUROSEMIDA 40 MG ACICLOVIR 200 MG IMUNE POLIVITAMINICO MIDAZOLAM 15 MG ARTROLIVE CAPS PROPAFENONA 300 MG TRAMADOL 50 MG QUETIAPINA 25 MG SOMINEX DOXASOZINA 2 MG ESCITALOPRAM 10 MG TRIMEBOTINA 200 MG CLOBETASOL POMADA MUPIROCINA POMADA AMITRIPTILINA 25 MG QUETIAPINA 100 MG ESZOPICLONA 3MG (PRYSMA) DEXCLORFENIRAMINA 2 MG NOVANLODIPINO 2,5 MG CANDESARTANA 32 MG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
1.676,45
02/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/35088.
1.676,45
11/05/2022
Pagamento de Empenho 2900/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.676,45
TOTAL
1.676,45
1.676,45
1.676,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.