Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2963 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAMPADA LED T80 - LED T80 |
40,79 |
163,16 |
4.00 |
SOQUETE PORCELANA E27 - PORCELANA E27 |
7,81 |
31,24 |
20.00 |
CABO PP 2X2,5 MM |
8,72 |
174,40 |
2.00 |
SUPORTE PLASTICO (PLAFON) - PLASTICO (PLAFON) |
17,18 |
34,36 |
1.00 |
CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. 5 ENTRADAS - 5 ENTRADAS |
8,94 |
8,94 |
1.00 |
MODULO CEGO - CEGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
3,42 |
3,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2022 |
LAMPADA LED T80 - LED T80 SOQUETE PORCELANA E27 - PORCELANA E27 CABO PP 2X2,5 MM SUPORTE PLASTICO (PLAFON) - PLASTICO (PLAFON) CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. 5 ENTRADAS - 5 ENTRADAS MODULO CEGO - CEGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
415,52 |
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06/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE DANFE Nº 1/133; 1/134. |
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415,52 |
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11/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2963/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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415,52 |
TOTAL |
415,52 |
415,52 |
415,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.