Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 942526537015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRINQUEDO ARTESANAL PATROLA MADEIRA. -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ARTESANAL PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2022 |
BRINQUEDO ARTESANAL PATROLA MADEIRA. -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO ARTESANAL PARA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
270,00 |
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17/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LILIAN SCHEIBLER, CFE NF Nº 038.543.408. |
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270,00 |
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09/02/2022 |
Pagamento de Empenho 298/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 851959 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.