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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BORRACHA DA PORTA 254,00 254,00
1.00 BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA E BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR PARA O CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW- 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 BORRACHA DA PORTA BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA E BORRACHA DA TAMPA DO MOTOR PARA O CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW- 1627 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 354,00
12/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040438885 354,00
23/05/2022 Pagamento de Empenho 3007/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 354,00
TOTAL 354,00 354,00 354,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.