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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3079 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA BOJO 5,00 15,00
1.00 LAMPADA H4 30,00 30,00
1.00 LAMPADA 67 10,00 10,00
1.00 LÂMPADA 1141 10,00 10,00
1.00 FILTRO CABINE 70,00 70,00
1.00 GAS AR CONDICIONADO R134 260,00 260,00
1.00 ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KA PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 LAMPADA BOJO LAMPADA H4 LAMPADA 67 LÂMPADA 1141 FILTRO CABINE GAS AR CONDICIONADO R134 ÓLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KA PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 425,00
16/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040480070 425,00
20/05/2022 Pagamento de Empenho 3079/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.