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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PIVO 100,00 200,00
2.00 BUCHAS ESTABILIZADOR 30,00 60,00
1.00 COIFA RODA 40,00 40,00
1.00 ROLAMENTO RODA 95,00 95,00
2.00 BUCHAS BANDEJA 75,00 150,00
1.00 BIELETA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL TC MCV PLACAS IXP-9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 PIVO BUCHAS ESTABILIZADOR COIFA RODA ROLAMENTO RODA BUCHAS BANDEJA BIELETA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL TC MCV PLACAS IXP-9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 615,00
10/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040496321. 615,00
23/05/2022 Pagamento de Empenho 3093/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 615,00
TOTAL 615,00 615,00 615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.