Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CANALETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA SALA DA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO. |
16,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2022 |
CANALETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA SALA DA FONOAUDIÓLOGA DO MUNICÍPIO. |
64,00 |
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20/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/80 |
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64,00 |
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25/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3130/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.