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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3131 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO DE REDE - DE REDE 5,00 50,00
2.00 RJ 45 CONECTORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 CABO DE REDE - DE REDE RJ 45 CONECTORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 60,00
20/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040531273 60,00
25/05/2022 Pagamento de Empenho 3131/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.