Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PAULO CESAR MACHADO RICARDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3156 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Jaqueta
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE FAZ PARTE DO SAMU(PROJETO CHAMAR 192) DO MUNICÍPIO. |
259,00 |
518,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2022 |
Jaqueta
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM QUE FAZ PARTE DO SAMU(PROJETO CHAMAR 192) DO MUNICÍPIO. |
518,00 |
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01/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/249. |
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518,00 |
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07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3156/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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518,00 |
TOTAL |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.