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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SAMANTHA REJANE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 serviços de fisioterapia Finalidade: REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 110,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 serviços de fisioterapia Finalidade: REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 440,00
24/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/18. 440,00
27/05/2022 Pagamento de Empenho 3211/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.