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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PREUSS FABRICAÇÃO DE MOVEIS SOBE MEDIDA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3215 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. MOVEIS EM MDF MALAMÍNICO 18 mm/36mm TEXTURAS, PEROBA, BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM ROLAMENTO, DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, PUXADOR PRONTO E PÉS DE ALUMÍNIO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRATO N° 131/2022. 5.826,00 5.826,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 REF. MOVEIS EM MDF MALAMÍNICO 18 mm/36mm TEXTURAS, PEROBA, BRANCO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM ROLAMENTO, DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, PUXADOR PRONTO E PÉS DE ALUMÍNIO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRATO N° 131/2022. 5.826,00
25/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/66. 5.826,00
27/05/2022 Pagamento de Empenho 3215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.826,00
TOTAL 5.826,00 5.826,00 5.826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.